|
|
Faktúra |
2026000356
|
ovocie a zelenina
|
377,54 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Štefan Remeň REMA |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
19.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260140
|
mäso a mäsové výrobky
|
742,82 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Viawork.eu, s.r.o., |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
05032026
|
príspevok zo SF na obedy zamestnankýň EP ZŠ MC
|
27,60 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
31.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2265000122
|
vodné a stočné SNP, Dimitrovova, MC
|
1 295,31 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
31.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000421
|
ovocie a zelenina
|
249,76 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Štefan Remeň REMA |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
234606183
|
suchý tovar
|
1 217,49 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
234606182
|
suchý tovar
|
1 106,64 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
984
|
vajcia
|
99,90 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Ján Machovič EDEN |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260191
|
pekárenské výrobky
|
1 970,86 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
DAVPEK s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000423
|
ovocie a zelenina
|
182,50 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Štefan Remeň REMA |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000351
|
ovocie a zelenina
|
144,16 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
Štefan Remeň REMA |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
preprava stravy a vecí
|
516,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Zdeno Gáfrik |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
31.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8728683700
|
plyn ŠJ SNP
|
80,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8728683697
|
plyn ŠJ MC
|
52,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
02.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260008
|
nájom nebytových priestorov
|
393,88 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Základná škola Morovnianska cesta |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
06.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8113149652
|
Zemný plyn
|
52,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
SPP Bratislava |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
06.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602742
|
ŠKOLA- manažment,ekonomika,legislatíva
|
53,00 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260475
|
čistiace prostriedky SNP ŠJ
|
113,05 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260476
|
čistiace prostriedky SNP
|
199,44 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260469
|
čistiace prostriedky ZŠ MC
|
77,56 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Team TENEX s.r.o. |
Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová |
|
|
09.03.2026 |
23.03.2026 |